送心意

大老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-15 16:47

你好同学
这些都是企业代扣代缴的,发完工资后,剩下的这些都是需要企业代扣代缴的,转到借方。等企业交的时候借这些科目  贷银行存款   真好结平

淡淡的跳跳糖 追问

2022-03-15 17:08

那为什么不在发放工资的时候把企业承担部分和个人承担部分一起给了呀,然后这些就直接记在借方,贷方记银行存款就好了呀

大老师 解答

2022-03-15 17:10

你发工资的时候  交了吗  没交怎么贷银行存款

淡淡的跳跳糖 追问

2022-03-15 17:17

好的 谢谢老师

大老师 解答

2022-03-15 17:18

不客气的同学
祝学习工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好,分录处理是正确的。
2020-06-15 12:31:18
1、计提工资及社保: 借:管理费用3962.26+410.5=4372.76 应付职工薪酬--工资3962.26 应付职工薪酬--社会保险费410.5 2、缴纳社保费: 借:应付职工薪酬--社会保险费410.5 其他应收款--个人社保费89.24 贷:银行存款499.74 3、实际发放工资: 借:应付职工薪酬--工资3962.26 贷:银行存款3962.26-89.24=3873.02 其他应收款--个人社保费89.24
2024-07-10 10:56:27
你好 是的,你的分录是正确的
2023-02-15 16:15:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...