这个月应付工资55942,扣领导5000元不发,实际支付50942,还有扣养老保险768,从银行提现发了50174,怎么分录做账?缴纳单位社保3840,个人768怎么做分录
岁月静好
于2017-05-05 16:24 发布 675次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2017-05-05 18:44
您好,支付工资时分录 借:应付职工薪酬 50942 贷:其他应收款-社保费(员工承担部分) 768 贷:银行存款 50174 领导工资5000待发放时冲应付职工薪酬 社保局都是当月扣当月的社保费,所以社保费是另外做一笔分录
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您好,支付工资时分录 借:应付职工薪酬 50942 贷:其他应收款-社保费(员工承担部分) 768 贷:银行存款 50174 领导工资5000待发放时冲应付职工薪酬 社保局都是当月扣当月的社保费,所以社保费是另外做一笔分录
2017-05-05 18:44:18

你好
计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保
缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-10-12 15:31:18

企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2020-04-16 17:54:13

您好
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2019-11-08 15:59:58

你好,缴纳社保做借:管理费用-社保(单位部分),借:应付职工薪酬-社保(个人部分),贷:银行存款。
2019-09-15 13:53:54
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