2月份发生的报销凭证,但是收到的发票是3月的,想问一下2月3月分别要怎么入账?

迅速的蜻蜓
于2022-05-19 12:17 发布 1724次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-19 12:22
比如办公费的借管理费用,办公费贷其他应付款,
借其他应付款贷银行存款,这个是二月份的
然后三月份发票到了,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
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比如办公费的借管理费用,办公费贷其他应付款,
借其他应付款贷银行存款,这个是二月份的
然后三月份发票到了,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
2022-05-19 12:22:22
你好,你可以二月份的时候先借其他应付款贷银行存款,三月份收到票据的时候再,借费用贷其他应付款。
2022-05-19 12:16:17
你好,记录在2月份日期
2020-06-16 10:22:15
你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
2022-03-17 15:21:05
你可以在2月份的社保申报表中填写3月份实发工资,并且在下月的申报表中补充补缴2月份社保费用。
2023-03-23 15:29:22
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