老师您好,我想问一下公司2月报销给员工的费用,3月的时候才收到该笔报销的发票,2月,3月分别要怎么做入账处理呢
迅速的蜻蜓
于2022-05-19 12:13 发布 1495次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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你好,你可以二月份的时候先借其他应付款贷银行存款,三月份收到票据的时候再,借费用贷其他应付款。
2022-05-19 12:16:17

比如办公费的借管理费用,办公费贷其他应付款,
借其他应付款贷银行存款,这个是二月份的
然后三月份发票到了,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
2022-05-19 12:22:22

您好,意思是1月,给钱了,但是没有票是吧
2024-05-07 16:19:20

你好,应该入3月份的账呢.
2018-03-10 16:04:46

您好,1月借:费用
贷:预付账款/其他应付款/银行存款
2月
借:费用
借:预付账款/其他应付款
借:进项税
贷:银行存款
2024-05-07 16:44:02
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