收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


计提社保:借:管理费用 --社保(公司部分) 其他应收款---社保(个人部分) 货:应付职工薪酬--社保放发社保:借:应付职工薪酬---社保 货:银存放发工资:借:应付职工薪酬--职工工资 货:其他应收款---社保(个人部分) 货:银存
答: 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
社保的分录: 计提的时候 借方:费用 借方 其他应收款-个人社保部分 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 贷方:银行存款 还是计提的时候:借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
答: 您好 请问您有什么疑问
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,工资我每月末都计提了的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 请问,社保、医保也应通过借:管理费用-社保 管理费用-医保 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-医保 计提么?
答: 你好!是的,也是这样做的了







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2022-05-11 18:12
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2022-05-11 18:19
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2022-05-19 16:53