老师,欠对方12090元,现在收到对方48000的发票,通过银行转帐支付48000,要抵销之前12090元。老板要求48000记入主营成本。如何做分录
鲜林波
于2017-04-26 22:28 发布 720次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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分录,借:主营业务成本,48000元,应付账款,12090元,贷:银行存款,48000元,营业外收入,12090元。
2017-04-26 22:48:59

之前咋做现在就科目不变数字是负数
2019-06-01 16:53:23

你好,可以月末一次性做结转,这样工作量少点。
2016-11-10 10:23:33

借本年利润负数
贷主营业务成本负数
2023-01-10 18:08:04

同学 您好
冲销应该用借方红字
2019-01-03 22:31:43
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