老师2018年的专票,对方没有抵扣,当时没有作废,现在 问
你好,可以直接试试红冲的 答
请问全年的纳税总额是财务报表里的哪一项 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
残疾军人创办的小规模有限责任公司有什么税收优 问
你好,主要是可减免残保金 答
老师,新办公司的地址,有之前公司在这地址注册过还 问
同学,你好 不影响的 答
这个里面我找不着税收编码啊 问
你说的是的编码吗? 答

老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
计提1月份工资时做的分录 借:管理费用-职工薪酬 30000 贷:应付工资-管理人员 30000借:应付工资-管理人员 2000 贷:其他应收款-社保费 2000那在2月份发工资时应该怎样做分录?
答: 您好!借应付工资28000贷现金28000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我们公司给员工承担个人社保部分,前几年的一直挂在其他应收款,现在我想平账,这些转入职工薪酬还是管理费用呢?
答: 你好 借营业外支出 贷其他应收款 核算即可









粤公网安备 44030502000945号



宋生老师 解答
2017-04-21 10:54
宋生老师 解答
2017-04-21 10:58