送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-25 10:11

 你好;    你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的;  红冲  了 在按实际计入主营业务成本去   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-25 16:41

我做完了汇算清缴了
不是多暂估了,是票到了,票的金额多了63元

meizi老师 解答

2022-04-25 16:49

 你好 ;    发票多了开了  63元吗 ? 是普票还是专票的   

上传图片  
相关问题讨论
 你好;    你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的;  红冲  了 在按实际计入主营业务成本去   
2022-04-25 10:11:09
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
你好借管理费用,贷应付账款   
2022-08-31 10:02:40
提前多付的就计入预付账款就行。 然后租赁期开始的月份,那个支出就是对应管理费用。
2024-01-25 11:14:40
你好; 你为什么要这样做 ; 你这样做会重复做费用的哦 ; 实际借方的租赁费都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ;  重复 了金额  
2023-04-21 14:27:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...