公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

016年的账修改了,金蝶标准版的,那2017年的数怎么修改,2017年的1-2月账已经做了,要怎么把2016年的期末数据引到2017年的账套里面啊??在哪里修改
答: 您好,直接结转到2017年就行了,不用修改的。
2016年的账修改了,金蝶标准版的,那2017年的数怎么修改,2017年的1-2月账已经做了,要怎么把2016年的期末数据,引到2017年的账套里面?
答: 您好,直接结转到2017年就行了,不用修改的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
现在我把2017年的账套修改了,要和我2018年的账套衔接,要如何操作?金蝶标准版
答: 你问问金蝶是否可以直接修改期初余额,如果可以修改期初余额,修改后就能衔接起来,如果不能可能要重新建18年帐套。
在今年修改了去年的应收票据和应收账款,修改后发现19年的期初数还是18年修改前的期末数,现在想把18年的期末数引入19年又不影响19年已经做的凭证要怎么办呀?用的T3软件
金蝶标准版V.10版本的怎么全年反结账(从上2016年6月份起就有许多要改正的)。要反结账,反过账到6月份。是备份了一个账套,在这备份的账套里改。改完后结账,这个是不是和2017年的账就接不上了。




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天之痕 追问
2017-04-20 11:05
王雁鸣老师 解答
2017-04-20 11:16