送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-02-01 22:09

你好,如果要更改一月份的账就要重做

天天向上 追问

2018-02-02 08:03

怎么操作,先后步骤大概说下?

吴月柳 解答

2018-02-02 12:15

先找到2017年的账套打开,然后直接点结账里面有个反过账按钮你一按就可以了 或者按:CTRL+F12,但是你这样操作结账后就是一个新账套,2018年的数据 就没有了,需要重新做

天天向上 追问

2018-02-02 14:27

凭证可以导出来,那更正完2017年的有办法导入2018年1月份的吗?

吴月柳 解答

2018-02-02 16:22

可以

天天向上 追问

2018-02-02 20:27

怎么导,说下步骤?没看到有导入呢

吴月柳 解答

2018-02-02 23:25

方法一: 1、单击菜单【文件】→【引入】→【凭证】,打开引入凭证窗口; 2、单击选中需要引出凭证的账套文件,然后单击【打开】按钮,打开引入凭证窗口; 3、设置引入凭证的凭证日期、凭证类别及其他参数,最后单击【确定】按钮。 方法二: 1、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开会计分录序时簿窗口; 2、然后单击菜单【文件】→【引入凭证】,打开引入凭证窗口; 3、单击选中需要引出凭证的账套文件,单击【打开】按钮,打开引入凭证窗口; 4、设置引入凭证的凭证日期、凭证类别及其他参数,最后单击【确定】按钮。 注意 凭证引入时需首先检查引出凭证账套与引入凭证账套的会计科目、核算项目等基础资料信息设置是否一致。

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你好,可以反结帐去修改的
2022-02-15 19:38:20
这个不对,你这个调对对应科目做未分配利润下面
2020-08-28 10:01:10
您好,直接结转到2017年就行了,不用修改的。
2017-04-19 16:29:06
好,反结账回去更改后重新进行年度结转
2022-03-28 14:24:35
此类情况可以使用金蝶迷你版“期末处理”功能完成,具体操作流程是:第一步,进入财务-期末处理-期末结账;第二步,选择月份和会计期间,点击“期末结账”按钮;第三步,确认期末结账信息,点击“确定”按钮;第四步,系统将会提示期末结账完成,请按照提示操作,并根据需求调整会计期间。调整完成后,结账期间内的凭证和数据将会自动调整到新的会计期间内。
2023-03-16 16:43:14
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