老师 问一个挂靠相关的问题 我们是被挂靠方,开票收入675.48万(含销项税55.77万元),收取管理费675.48万*2%=13.51万,已经发生费用支出550.30万元(含进项税45.34万元),异地建筑预缴税款15.13万元,请问还要做多少成本啊

天青色等烟雨
于2022-04-20 17:29 发布 536次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-04-20 18:46
你好!这个要看你打算做多少利润了
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你好!这个要看你打算做多少利润了
2022-04-20 18:46:05
建筑行业有项目地预缴增值税时,当期应纳税额计算为销项 - 进项 - 项目地预缴的增值税(一般计税方法);小规模纳税人无进项抵扣,按销售额计税金额 - 项目地预缴增值税确定应补(退)税额,预缴税额可结转下期抵减。
2025-12-09 13:59:05
你是小规模还是一般?
2022-01-17 09:38:20
预交的税款是在机构所在地申报时可以扣除预交的。
2023-05-11 13:08:06
在主表第28行填报分次预交的增值税5504.59
2022-05-16 11:23:40
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