老师,您好,项目在外地,开票后预缴跨区域增值税后,拿回专用发票进项税额可以抵扣预缴那部分的增值税吗?比如销项是150000元,预缴3000元,进项是149000元,计算是销项150000-149000-3000吗?

Ly
于2026-04-02 10:40 发布 12次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-04-02 10:40
是的,本地应交的税就是那样计算
相关问题讨论
你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15
你好,同学
借材料采购甲材料20000
应交税费应交增值税2600
贷银行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值税进项税额不需要转出
2022-04-15 15:50:21
学员你好,分录如下
借:原材料144000
应交税费-增值税-进项税额18720
贷:预付账款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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