(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

我现在接手一家公司账,公司09年成立的,账上挂了十多笔应收款,十多笔应付,核对往来没得凭证了,我怎么处理?不管吗?
答: 同学你好 凭证为啥没有了
1月份2月份把老板从公户转出的往来款回单附在了借材料贷银行借应付账款贷银行的凭证后面!从3月份开始借材料贷其它应收款借其它应收款贷银行然后把老板的往来款回单附在这个凭证后面行吗?能改吗?
答: 您好!可以的。建议你还是按实际来,实际是什么就贴在哪个凭证后面。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问核对客户应收款和其他往来款,有什么快捷的方法?
答: 您好,这只能和销售逐个单位核对





粤公网安备 44030502000945号



nini 追问
2022-04-15 15:22
朴老师 解答
2022-04-15 15:29
nini 追问
2022-04-15 15:32
nini 追问
2022-04-15 15:33
朴老师 解答
2022-04-15 15:41