你好,老师。我3月份开具了红字增值税专用发票信息表三张,其中一张销售方已给我们开出了一张折扣折让的负数发票。款也打到我们公司账户上了。另外两张还没有给你们开具负数发票。但是我今天在报税时,只报一张进项税额转出,电子税务局提示我比对不通过。我是不是也要将另外两张做进项税额转出。还有就是我这个未收到负数专票的账怎么做?

陪你考证的初级班主任
于2022-04-14 15:39 发布 1193次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
是的,开具了红字发票信息表,就要申报进项税转出的
2022-04-14 16:44:39
你红字信息表开了吗?什么时间开的。
2023-12-08 18:09:27
第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29
您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。
2022-05-17 09:22:08
你好,四月份开了红字信息表,需要进项转出,你之前提前转出是什么原因?
2023-05-04 11:12:01
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