老师,问题是我没有缴纳这么多啊,要不要冲红啊,要怎 问
您好, 你是没有多交什么税? 答
我们是建筑一般纳税人企业,开了一张项目地发票,在 问
1. 附表四(税额抵减表)第3行「建筑服务预征缴纳税款」 - 第2列本期发生额:填这笔异地预缴全额 - 第4列本期实际抵减税额填0(因为本期无应交增值税) - 第5列期末余额自动挂这笔预缴余额,永久留存以后抵扣 答
请问6月申请的出口退税是 202606001批次,但是还有 问
当月进行第二次申报才是002 答
不做2025年度个人所得税汇算清缴的退税,对2026年 问
从系统设置来看,不影响26年的 但是如果人工审核时候查未办事项,可能有影响 答
老师,现在有份工作,口腔私人医院,财务室十来号人,准 问
能做跳板,但只适合短期干 1-2 年,不建议长留。 优势:拟上市企业、十人完整财务团队、对接 IPO 审计,能补齐规范化财务履历,适配你往财务经理发展的需求,中级证书叠加这段经历含金量大幅提升。 短板:月休 4 天、周末不能休息,作息差,6000 薪资偏低。 规划:吃透口腔收入核算、全套审计对接工作,积累行业标准化管理经验后,内部争取主管岗或是跳槽应聘财务经理。 答


当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额4128.44 元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0元,相差金额4128.44元 红字信息表是2023年4月开具的 进项税是在2022年12月份转出的 现在报税的时候提示比对不通过 麻烦老师看一下是什么原因
答: 你好,四月份开了红字信息表,需要进项转出,你之前提前转出是什么原因?
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额312.77 元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0元,相差金额312.77元现在报税的时候提示比对不通过 麻烦老师看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你们有一个红字信息表312.77,但是没有进项转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额96.78元。相差金额96.780000元;4月份提交的红字信息表,但是报税的时候没有申报,这个月出现提示,请问怎么处理
答: 您应该是需要在申报4月份的时候填附表二,您可以去更正四月份的申报表








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2024-08-14 20:07
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