老师你好,24年5月份的费用单,我现在25年5月份在做 问
过期了直接不给报销了 答
我们是写字楼物业(一般纳税人),a公司和地产签订了租 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们epc总承包建设光伏电站,甲方让全额开13%销售 问
发票和合同不一致,而且你会多交税 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答

老师 以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。 老师,我是小企业会计准则,不用损益科目呢
答: 您好,这个是调整期初的业务,不影响当期损益
12月份我少计提工资,现在补计提,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。是这样吗?可发现小企业会计准则没有以前年度损益调整
答: 你好,用利润分配—未分配利润代替。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,在年度汇算时发现上年度发工资时的会计分录写错了,把应付职工薪酬写成了管理费用和成本,现在该怎么调整,会计分录该怎么做,公司适用小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请老师帮忙解答,谢谢
答: 你好! 借应付职工薪酬 贷利润分配…未分配利润
19年少计提部分,20年做调整1、补计提工会经费:借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬2、补计提房租:借以前年度损益调整,贷:其他付款-房租,月末需要做结转分录吗,结转分录怎么做呢?
我补交了一笔2016年的工会经费,金额2000元,我做账的时候借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-工会经费,结转损益的时候系统是这样结转的,借:利润分配-应付利润,贷:以前年度损益调整
老师,请问,去年填应付职工薪酬的时候,没有填去年少计提的这部分金额,如果在今年账里用以前年度损益调整科目调整一下会不会造成今年的应付职工薪酬是正确的,去年那部分少计提的那部分金额漏报现象?









粤公网安备 44030502000945号



ellenwzz 追问
2022-04-14 14:06
小林老师 解答
2022-04-14 14:07