- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数,
你的成本是怎么做的?
借主营业务成本,负数
贷本年利润负数。
2022-04-14 13:18:49

如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。
2023-03-22 10:06:14

你好 你做红字分录红冲 在做正确的 月末结转就行了
2020-05-28 11:13:27

你好,借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
发票来后,红字冲回
借:原材料-暂估入库 红字金额
贷:应付账款 红字金额
然后做出正确的分录
借:原材料
贷:应付账款
2021-12-20 09:37:04

你好,可以的
2017-05-19 17:09:38
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