1月先收到了专款专用不征税补贴需要用于项目,4月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
一般纳税人财务报表年报是不是都是0,提交呀? 问
没有业务就可以直接提交 答
我们公司是小规模建筑公司,3季度我们公司进行了跨 问
一个季度30万以内可以免预缴增值税附加税 直接不用申报 答
老师,更多操作-解除费用扣除确认在哪里啊,找不到 问
就是在个人信息采集点开后,看更多操作 答
汇算前,暂估的费用还没发票来,这个需要调账,还是调 问
关键那个是否虚假暂估的?虚假暂估就要冲 答

1月份开的票,3月份红冲如何座分录,结转净资产如何做分录
答: 借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数, 你的成本是怎么做的? 借主营业务成本,负数 贷本年利润负数。
1月份开的票,3月份红冲如何座分录,结转净资产如何做分录
答: 如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原材料暂估入库,月末结转生产成本,转到库存商品,请问收到进项发票,除了把原会计分录做红冲,按实际的入库原材料,结转分录还需要红冲,重做会计分录吗?谢谢!
答: 你好,借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 发票来后,红字冲回 借:原材料-暂估入库 红字金额 贷:应付账款 红字金额 然后做出正确的分录 借:原材料 贷:应付账款







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