- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数,
你的成本是怎么做的?
借主营业务成本,负数
贷本年利润负数。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。
2023-03-22 10:06:14
你好,学员,冲红暂估入账分录,不需要冲回成本的
2022-12-14 09:53:24
你好,直接冲减收入,冲减增值税
2022-01-18 11:10:53
您好
结转为成本的分录也要红冲
2022-01-18 10:56:26
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