- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数,
你的成本是怎么做的?
借主营业务成本,负数
贷本年利润负数。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。
2023-03-22 10:06:14
您好!也是一样的。只是金额是负数
2016-11-24 10:48:41
你好,可以做他的工资的
2020-01-21 09:30:51
你好,学员,冲红暂估入账分录,不需要冲回成本的
2022-12-14 09:53:24
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