1、请教老师,我们的企业所得税是总分司与分公司汇 问
你好,所得税税负太低了这个确实是 现在一般是5% 非小微企业=利润*25% 答
老师这个发票是不是3月作废了吗,不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票,这个3月可抵扣吗,3.10又开了一红冲发票, 答
老师,你好,合伙模式下,以这样的框架与对方公司协商 问
如果是合伙这些都是拉项目时的约定,只要能拉到项目这些都是第二顺位考虑的,最重要合伙人要考虑资金短缺如何承担,利润如何分配,税费如何承担,责任如何承担 答
你好老师,我们收到的发票要怎么操作,对方红冲不了? 问
您好,是收到哪方面的发票 答
老师,请问前会计上个月做的财务报表,没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录,按期末汇率把 100 美元折算成人民币,补记差额: 借:银行存款 — 美元户 差额 贷:财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金,上月已报报表不改。 答

老师,我们去年10月有笔12万的成本,原来说的是开发票给我们,现在又说我们给的价是不含税的,不开票给我们了,但是我10月的时候已经暂估入账并结转了成本,现在怎么处理呢谢谢!
答: 你好,可以要求对方开票的,开票是企业的义务
老师,我们去年10月有笔12万的成本,原来说的是开发票给我们,现在又说我们给的价是不含税的,不开票给我们了,但是我10月的时候已经暂估入账并。现在老板不同意加钱,因此对方也不同意开票,我的账务要怎么处理呢?谢谢老师
答: 你好,已经暂估是对的,只能等开票再做处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司办公楼购买的时候暂估成本入账,后来开具发票不含税成本比暂估多80元,我可以直接将这部分差额直接入管理费用-办公费吗?
答: 公司办公楼购买时,可以将暂估的成本入账。当后来开具发票,不含税成本比暂估多80元时,这部分差额可以直接入管理费用-办公费。但是建议在入账之前要事先充分核实发票内容,在开具发票时应该明确不含税价格,以免造成损失。除了购买办公楼,还可以对公司的办公环境进行改善,包括硬件设备,办公用品以及软件等,以提升员工工作效率。






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彩虹 追问
2022-04-14 12:25
小云老师 解答
2022-04-14 12:35