老师,我们去年10月有笔12万的成本,原来说的是开发票给我们,现在又说我们给的价是不含税的,不开票给我们了,但是我10月的时候已经暂估入账并。现在老板不同意加钱,因此对方也不同意开票,我的账务要怎么处理呢?谢谢老师

彩虹
于2022-04-15 15:21 发布 940次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-04-15 15:28
你好,已经暂估是对的,只能等开票再做处理
相关问题讨论
你好,可以要求对方开票的,开票是企业的义务
2022-04-14 11:59:59
你好,已经暂估是对的,只能等开票再做处理
2022-04-15 15:28:06
红冲你暂估入库的红冲结转的成本,然后再做发票的在结转成本。
2022-07-26 10:38:44
公司办公楼购买时,可以将暂估的成本入账。当后来开具发票,不含税成本比暂估多80元时,这部分差额可以直接入管理费用-办公费。但是建议在入账之前要事先充分核实发票内容,在开具发票时应该明确不含税价格,以免造成损失。除了购买办公楼,还可以对公司的办公环境进行改善,包括硬件设备,办公用品以及软件等,以提升员工工作效率。
2023-03-02 13:10:50
同学你好,冲回时
借:原材料(暂估)负数
贷:应付账款 负数
然后根据发票重新入账即可
2022-04-22 05:38:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



彩虹 追问
2022-04-15 16:18
小宝老师 解答
2022-04-15 17:14