老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

以前购买的零星配件,当时已经计入成本费用中,现在又把这部分零星配件卖掉,已收款并开票,如何进行账务处理呢?
答: 1、找出已经做成本的凭证,做红字冲销 借:生产成本(红字) 贷:库存商品(红字) 2、做正常的销售出库凭证 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他业务成本 贷:库存商品
你好,我们工厂主营业务是帮客户加工的,7月份,我们工厂帮某一个客户公司做了几件产品,但是这些产品的原料都是由我们工厂提供的, 平时我们帮客户加工的账务处理是这样做的【人员的工资都是计入制造费用的】: 领料时 借:主营业务成本-加工成本 贷:生产成本-直接材料 生产成本-制造费用 那么现在是另一种业务,就是我前面所说的,我们工厂我们工厂帮某一个客户公司做了几件产品,但是这些产品的原料都是由我们工厂提供的。那么账务处理如何做呢
答: 你们是受托加工?开票开的原材料和加工服务的吧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
16年底预提的费用计入了业务成本10万。今年3月收到一张11万的票并付款。现在让把3月付款的11万的票调出并与16年底预提的10万对冲,该怎么进行账务处理?
答: 把发票附到去年的凭证后面就可以了,再补作一张1万的成本。







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蜕变 追问
2022-04-14 11:22
廖廖老师 解答
2022-04-14 11:25