老师,我们之前遗留下来的应付职工薪酬贷方有余额,1万多,时间太久了,找不到原因了,这次做账我少计提工资1万多,和实际计提工资表不一致要紧吗

甄彦伟
于2022-04-14 07:34 发布 1396次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 07:42
您好,最好不要这样,保证发生额相同
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您好,最好不要这样,保证发生额相同
2022-04-14 07:42:44
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
2019-11-12 09:27:10
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
计提应付职工薪酬是贷方
2022-03-04 14:39:41
你好 有 工资就要计提 , 在发生的当期要计提工资
2019-09-15 14:44:53
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