送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-13 20:24

您好,实际有收到商品或者服务吗?

小小 追问

2022-04-13 20:25

有收到商品

玲老师 解答

2022-04-13 20:25

商品正常入库。汇算清缴纳税调整交所得税。

小小 追问

2022-04-13 20:27

只能这样吗?没有其他办法了吗?

玲老师 解答

2022-04-13 20:28

没有发票,只能这样处理了。

玲老师 解答

2022-04-13 20:28

。就属于货到票未到暂估入库。

小小 追问

2022-04-13 20:30

预付账款挂了好多年了,没有冲平,也没有暂估入库。现在我该怎么处理

玲老师 解答

2022-04-13 20:31

您现在就做借库存商品贷预付账款。


您现在就做借库存商品贷预付账款。

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相关问题讨论
您好,实际有收到商品或者服务吗?
2022-04-13 20:24:09
建议你公司给客户开发票,增值税要求资金流,货物流 发票流,三流一致,三流不一致可能有被认定为虚开的风险。
2017-03-14 16:52:53
嗯嗯,是的就是那样做的。
2022-11-18 17:10:07
您好,是可以抵减的。没问题
2022-01-19 09:26:35
同学您好, 您能详细说一下您的情况吗
2022-03-07 22:31:24
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精选问题
  • 老师您好。这样做对吗?

    整体框架对,只有社保缴纳的分录错了:不该把个税放里面,且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

  • 我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多

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  • 老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 老师,这是啥情况呀?

    管理费用结转多转了 692.5 元,导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理:反结账,把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致,结平余额即可。

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    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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