送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-10-16 12:05

那我们预付供应商货款不是应该做借:预付账款  贷:银行  吗?采购原材料时可以直接冲预付? 借:原材料  应交税费进项税  贷:预付,还是一定要先通过应付后面再把预付结转到应付?

余梦 追问

2016-10-16 13:46

那如果后面又挂了应付账款呢,这是不是就是多头挂账?

余梦 追问

2016-10-17 10:35

如果没有预付账款了,而是改成月结了不就是挂应付账款么,一般预付是平的,实务中这样做有没有问题啊?

王雁鸣老师 解答

2016-10-16 11:43

您好,您理解很正确,就是这个意思。

王雁鸣老师 解答

2016-10-16 12:06

您好,可以直接冲预付,不用经过应付再再把预付结转到应付。

王雁鸣老师 解答

2016-10-16 14:30

您好,后面又挂了应付账款,这就是多头挂账。

王雁鸣老师 解答

2016-10-17 10:37

您好,月结了就是挂应付账款了,一般预付是平的,这样没有问题。

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相关问题讨论
不是的 只是最好设置一个科目 一般不设置预付 直接用应付 方便核销
2016-09-30 10:49:51
你好 预付账款借方余额100 应付帐款贷方余额500的吗 是的话 应付帐款贷方余额400 没有预付账款了
2021-10-02 12:35:21
您好,1、是不是大部分和供应商往来都挂应付账款,不是预付账款?--是的,挂应付账款科目。 2、两者又什么区别呢?--二者核算的范围不一样。您说的是和供应商的往来,是您公司要支付款项给供应商【未结算的部分】,所以要计入应付账款。实际提前预付的款项计入预付账款科目。实务中一般企业只选择应付账款科目核算,这是因为二者之间有科目重分类的性质。
2020-06-22 14:44:01
预付账款肯定是你们给你们的供应商付钱。
2022-01-13 14:41:02
就看一个科目就可以了,好查
2017-03-18 22:57:42
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