送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-11 09:03

您好,不是,不可能出现您说的情况,

思雨sy 追问

2022-01-11 09:49

那应该怎么理解

小林老师 解答

2022-01-11 09:50

您好,就是两个业务,一个是收货收票没付款,一个是付款没收货没收票

思雨sy 追问

2022-01-11 09:58

但是收了货的话,材料暂估不应该为0啊

小林老师 解答

2022-01-11 10:17

您好,暂估零,只有两种可能,收货收票或没收货没收票

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相关问题讨论
那应该怎么理解
2022-01-11 09:49:31
余额,对象都是对同一家供应商
2022-01-11 08:53:34
你好,把暂估的凭证红字冲回,再根据开来的发票做一份凭证就好。借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-14 15:58:09
 你好;    这个发票是专票还是普票的  
2022-02-25 14:35:04
你好,材料需要根据材料名称设置明细,应付账款明细就是暂估
2017-10-11 17:29:41
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