货币资金是负数我应该查哪里啊 问
同学,你好 你看货币资金科目的明细账,应该是有分录做错了 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好 我给你 解答 答
老师,你好,我25年企业所得税汇算清缴缴税后,发现去 问
您在25年汇算清缴调增了吗 答
老师好,建筑装饰装修企业,账上有七十万左右预收款, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答

采购员借支银行存款购买材料,先做分录:借:其他应收 贷:银行存款 ,收到材料后材料入库并挂了应付账款,分录:借:原材料 贷:应付账款,后续怎样冲采购的其他应收款和冲应付账款?
答: 二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。
采购材料的时候 借:材料 贷:应付暂估--A 付款的时候没有来发票 借:应付账款--A 贷:银行存款 ; 发票来了 借:应付账款--A 贷:应付 暂估 --A
答: 您好, 没有发票可以这么做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采购材料,借:原材料 贷:应付暂估--A 支付材料款 借:应付账款--A 贷:银行存款 来发票时:借 :应付暂估--A 贷:应付账款A 但是发票的金额没有开全,以后也不会来票了 应付暂估和应付账款没有冲销的部分 如何处理
答: 你好,取得发票的时候,把之前暂估的全部红冲 然后根据发票做有票购进的分录,没有发票的部分做无票购进分录







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789654 追问
2023-11-04 15:56
邹老师 解答
2023-11-04 15:57
789654 追问
2023-11-04 16:12
邹老师 解答
2023-11-04 16:12
789654 追问
2023-11-04 16:40
邹老师 解答
2023-11-04 16:42