老师,公司先转钱给股东,用于支付工程款,股东再转钱给收工程款方的股东那怎么做账 借:主营业务成本 贷:其他应收款-xx股东 实际支付时再做付款分录 借:其他应收款-xx股东 贷:银行存款 可以这样做吗

陪你考证的初级班主任
于2022-04-12 15:09 发布 1352次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
您好!是支付吧。支付可以计入成本。
2018-06-07 11:51:38
同学,您好,你研究一下这个分录,管理费用可以写成主营业务成本-社保,主要的会计分录如下:
计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。
发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10
缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10
缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
社保结转费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-13 14:58:18
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