老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


企业所得税退税申请怎么写?
答: 您好,可以参考一下这些范文https://wenku.baidu.com/view/4ee3d22f0d22590102020740be1e650e53eacf81.html
老师,你好。申报2022年度企业所得税,显示要退税1000元。还需要提交退税申请吗?提交后才能到账吗?
答: 您好,需要提交,然后一般都是2周时间
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,我们公司去年预交了企业所得税,但是年度亏损了,需要在去年年底做账冲回所得税费吗?然后怎么向税务局申请退税呢? 有老师回复说 可以的。 你到时可以申请 汇算的; 现在税务局 - 一般退抵税管理 - 有 一个汇算多缴纳申请表 去申请退税回来即可 请问:账务处理应该在去年年底怎么做分录呢
答: 您好,账务处理,借以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交企业所得税(红字),借应交税费应交企业所得税(红字)借银行存款









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