- 送心意
柳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,属于管理费用的
2022-04-12 10:57:49
你好,你可以先做一个暂估,借管理费用-工资-暂估等 贷应付职工薪酬。然后在6月的时候再根据数据红字冲减这个暂估。再按正确的金额重新做。
2023-06-05 08:24:20
应该写成应付职工薪酬(或者付职工工资)贷方,科目为应付职工薪酬(或者付职工工资),借方分别为应付职工薪酬暂计额(或者付职工工资暂计额)和应交税费等(或者应交社保费等)。
2023-03-15 12:21:45
你好,
1、分配工资时,会计分录为:
借:生产成本
贷:应付职工薪酬;
2、发放工资时,会计分录为:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款/库存现金
2022-03-14 15:36:39
你好,学员,如果是这样的话,制造费用是在存货,还是主营业务成本的
2022-06-15 21:29:25
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