送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-05 08:24

你好,你可以先做一个暂估,借管理费用-工资-暂估等 贷应付职工薪酬。然后在6月的时候再根据数据红字冲减这个暂估。再按正确的金额重新做。

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你好,你可以先做一个暂估,借管理费用-工资-暂估等 贷应付职工薪酬。然后在6月的时候再根据数据红字冲减这个暂估。再按正确的金额重新做。
2023-06-05 08:24:20
你好,属于管理费用的
2022-04-12 10:57:49
您好,车间管理人员和员工
2019-11-26 10:55:28
应该写成应付职工薪酬(或者付职工工资)贷方,科目为应付职工薪酬(或者付职工工资),借方分别为应付职工薪酬暂计额(或者付职工工资暂计额)和应交税费等(或者应交社保费等)。
2023-03-15 12:21:45
你好;     借制造费用-工资 ;管理费用-工资 ; 生产成本-工资 贷应付职工薪酬-工资    ‘’   
2022-03-09 18:39:35
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