老师你好,我想问一下,这笔分录可否直接做借:管理费用,贷:库存商品?不通过应付职工薪酬这个科目,然后如果我这张发票勾选了抵扣,那这里进项税转出是做红冲吗?要怎么操作勾选?因为这五台电话机是一张发票中其中的一部分
舌甘
于2022-04-11 11:20 发布 434次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-11 11:28
你好 1. 你们这个 是 为了员工发生的;必须要走应付职工薪酬科目过渡的;这个是准则要求的
相关问题讨论

你好,学员,新年好
这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47

你好!
应该做分录:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2021-07-12 16:41:27

第二个分录是正确的
借:应付职工薪酬 贷银行存款
分配 借:管理费用 应交税费-进项
贷:应付职工薪酬
转出 借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2018-09-14 09:02:51

同学,你好,第一个就可以的。
2021-01-27 16:31:34

你好!
一般是先计提。
2020-04-24 21:27:43
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舌甘 追问
2022-04-11 21:03
meizi老师 解答
2022-04-12 08:24