- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-10 20:54
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
相关问题讨论
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
你好,是完全可以的,这样是最简单的。
2019-08-28 15:06:41
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-04-10 20:54:56
同学,你好
原材料上个月已经入账,但是发票还没有到,应该是先暂估入账:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
本月实际收到发票的时候,先把上个月这笔暂估冲掉,然后再根据发票进行正常的账务处理即可。
借:原材料
贷:应付账款-暂估 (这里的分录为负数,冲销上个月暂估的那一笔分录)
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等
2021-05-25 21:05:09
借:原材料--暂估 ,贷:应付账款
2017-12-20 13:34:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


