送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-10 20:54

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款

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相关问题讨论
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
你好,是完全可以的,这样是最简单的。
2019-08-28 15:06:41
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-04-10 20:54:56
同学,你好 原材料上个月已经入账,但是发票还没有到,应该是先暂估入账: 借:原材料 贷:应付账款-暂估 本月实际收到发票的时候,先把上个月这笔暂估冲掉,然后再根据发票进行正常的账务处理即可。 借:原材料 贷:应付账款-暂估 (这里的分录为负数,冲销上个月暂估的那一笔分录) 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2021-05-25 21:05:09
借:原材料--暂估 ,贷:应付账款
2017-12-20 13:34:07
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