老师,你好,我是物业公司,主要发放各乡镇食堂工资,保洁工资,维修工资,,我每个月发工资,没有计提,就是发了,我就做分录,借应付职工薪酬贷银行存款,月末,利润表中没体现我发工资的钱,怎么办,求赐教

烂漫的招牌
于2022-04-08 17:31 发布 716次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-08 17:34
你好,现在补计提,借,主营业务成本/管理费用-职工工资, 贷,应付职工薪酬
相关问题讨论
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
您好。那您补记,借成本费用科目,贷应付职工薪酬工资
2022-04-08 17:39:48
你好,现在补计提,借,主营业务成本/管理费用-职工工资, 贷,应付职工薪酬
2022-04-08 17:34:41
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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