送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-08 17:34

你好,现在补计提,借,主营业务成本/管理费用-职工工资, 贷,应付职工薪酬

烂漫的招牌 追问

2022-04-08 17:36

老师,是不是在发放工资的分录前面,补一张计提的分录,

烂漫的招牌 追问

2022-04-08 17:37

老师,我还发福利费了,怎么补救

李霞老师 解答

2022-04-08 17:37

借,管理费用-福利费, 贷:应付职工薪酬-福利费

烂漫的招牌 追问

2022-04-08 17:41

老师,发工资,没计提,我月末可不可以进行分配,在分配到主营业务成本里

李霞老师 解答

2022-04-08 17:46

你好,您分配到成本里面,也相当于计提了

烂漫的招牌 追问

2022-04-08 17:47

好的,谢谢老师

李霞老师 解答

2022-04-08 17:50

祝您生活愉快开心快乐

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相关问题讨论
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
您好。那您补记,借成本费用科目,贷应付职工薪酬工资
2022-04-08 17:39:48
你好,现在补计提,借,主营业务成本/管理费用-职工工资, 贷,应付职工薪酬
2022-04-08 17:34:41
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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