老师请问计提总工资14400,发放9000, 分录 借:应付职工薪酬-14400 贷:应付职工薪酬- 5400 银行存款 9000 怎样做分录对吗?
福锋
于2025-10-13 12:01 发布 19次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-10-13 12:01
没必要这么做的,那你直接发多少做多少就可以的。剩余的还是欠了人家的工资,借应付职工薪酬,工资9000,贷银行存款9000,这样做多好,
没法的没必要再经过应付职工薪酬了。
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你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02
按第一种处理方式
2019-12-20 16:13:51
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
返还时:
借:银行存款
贷:其他应付款-工会经费
2020-05-28 10:55:28
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