我自己更正过来之前汇算补缴企业所得税是6722.27 问
放弃退税还是按照6722.27来计提 答
想咨询下,个人所得税(工资)年初余额不对,与1月扣款金 问
同学,你好 个人所得税(工资)年初余额不对,那就在本年调整。 如果是少扣了,就在这个月发工资的时候,多计提个税 答
如果公司注销的话,会计凭证还要保存吗? 问
同学,你好 要保留的 答
公司缺票要在5月左右有票必须开进来,那查账个体户 问
查账个体户是在你做汇算的时候必须开进来 答
老师,我们老板用银行卡交电费有优惠,卡积分冲减电 问
你好这个23入营业外收入核算 答

税局通知两张发票要做进项转出,怎么向税局申请,需要填什么表格吗?
答: 可以在当月申报上月的增值税时候在申报表里填写进项税转出的数据,这样就相当于做了进项税转出,注意,在做进项税转出时,可以问下专管员是不是要在本月做,具体操作也可以问他
前年的进项发票,现在税务局要进项转出,怎么申报?
答: 这个直接做进项税转出处理。就是在增值税附表二中间部分做进项税转出处理,计入“其他”
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我有一张已经认证的进项发票,福利费方面的,10月份也申报了,在进项税额转出时候也做转出的,11月份发现有误,想让对方做开给一个红字申请发票冲这笔,11月纳税申报附表二的进项转出就会有“负数“”进项额,但是我10月份附表二进项转出税额中我已经在“福利费”进项税额转出栏添写了,那在11月份申报的时候附表二这笔10月份进项转出的额我该如何处理啊
答: 你转出的那个分录你直接写一个原分录的负数分录冲销转出的就可以了





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洪老师 解答
2017-04-11 14:32
洪老师 解答
2017-04-11 15:44