请教一下,我汇算清缴调增了2万业务招待费,比如本来去年的利润-18万,现在变成-16万,这个我会计上面要做账务处理吗?我12月份的利润表,是亏损18万,但是这张表上面变成16万了,我要调整去年的报表吗

优雅的柚子
于2022-04-07 16:29 发布 974次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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这个纳税调增不需要账务处理,这是税务口径的未弥补亏损,报表上还是要体现财务口径的实际亏损金额的
2022-04-07 16:32:32
公司在做汇算清缴时,业务招待费有做了调整。在申报年度财务报表的利润表时,业务招待费应按照调整后的数做算。这是因为,在财务报表中,业务招待费需要显示出实际发生的数额,而调整后的数值更为准确,因此,应当按照调整后的数值进行统计。
拓展知识:在汇算清缴的过程中,业务招待费是一项待抵减的成本,因此,对其进行调整后,可以更有效地减少企业的税负。在汇算清缴后,企业也应当尽快把调整后的业务招待费数值准确无误地填写到年度财务报表的利润表中,以便更准确地反映企业的财务活动状况。
2023-03-11 15:51:19
同学您好! 汇算清缴调减业务招待费时,利润表应调整减少“利润总额”项目中的“业务招待费”金额277.94元。资产负债表无直接变动,因业务招待费影响利润,可能间接影响未分配利润及所有者权益总额。确保报表间数据勾稽关系正确。
2024-03-13 21:22:25
是的,业务招待费只是填写有发票的金额
2024-05-14 07:07:12
同学你好
对的
这个是全额调增
2023-03-17 11:56:15
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