老师你好,中途建账,现在做余额平衡表,有固定资产,对方科目可以入其他应付款-个体经营者 属个体户,是老板垫付的。因为个体户之前核定征收,没建账,现在查账征收,需要建账,所以现在需要做余额平衡表录入期初数。这些机器设备都是老板给现金购买的,这样贷方入到其他应付款-老板,20万是可以吧?不用入到未分配利润。这样会比入到未分配利润好点吗? 我看老师之前说的,可以入到未分配利润

欣欣子
于2022-04-07 16:15 发布 2092次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
超出三年的转到营业外
2022-04-07 16:18:33
你好,是的,您的分录处理正确
2022-01-09 18:04:41
对的是的,不需要缴纳的,借利润分配应付利润,贷应付利润,
借应付利润,贷银行存款,
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
2022-03-23 12:19:36
同学你好,分配股利时,借方未分配利润。贷方其他应付款
2023-10-30 18:06:21
之前没有发票的支出你也做成本费用了吗。
2019-12-18 11:37:35
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