送心意

朱小慧老师

职称注册会计师,初级会计师

2022-04-07 14:05

您好,会计分录如下
借:在建工程50000
应交税费-应交增值税(进项税)6500
贷:银行存款56500

借:在建工程2500
贷:原材料2000
库存现金500

借:固定资产59000
贷:在建工程59000

内向的康乃馨 追问

2022-04-07 14:21

1.向长虹公司购入甲材料50吨,共计20000元,增值税率为13%,运杂费3000元,货税款及运杂费费尚未支付,材料已验收入库。
2.以银行存款支付前欠长虹公司的购料款。
3.向大中公司购入乙材料一批,价款10000元,增值税1300元,购料款已通过银行支付,材料尚未验收入库。
4.向大中公司购入的乙材料已验收入库,结转其实际成本。
5.向某单位购入丙材料一批,价款20000元,总值税税率13%,材料验收入库,开出并承兑一张期限为3个月的银行承兑汇票低付材料款和税费。
这些会计分录怎么写

朱小慧老师 解答

2022-04-07 14:41

同学,新的问题需要重新提交哈

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您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
借材料采购甲材料80200 应交税费,应交增值税进项13600 贷银行存款
2024-04-04 08:16:04
借在途物资2000, 应交税费应交增值税进项260, 贷应付账款2260
2022-06-23 14:59:40
您好,会计分录如下 借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 贷:银行存款56500 借:在建工程2500 贷:原材料2000 库存现金500 借:固定资产59000 贷:在建工程59000
2022-04-07 14:05:21
借固定资产 200000,应交税费26000 贷应付账款
2022-01-01 15:51:38
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