送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-05-14 16:08

同学,你好
借:其他应收款6000
营业外支出
贷:应交税费-应交增值税-转出进项税额1950
原材料 1500(应该不是1500,你看看)

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您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
借材料采购甲材料80200 应交税费,应交增值税进项13600 贷银行存款
2024-04-04 08:16:04
借在途物资2000, 应交税费应交增值税进项260, 贷应付账款2260
2022-06-23 14:59:40
您好,会计分录如下 借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 贷:银行存款56500 借:在建工程2500 贷:原材料2000 库存现金500 借:固定资产59000 贷:在建工程59000
2022-04-07 14:05:21
借固定资产 200000,应交税费26000 贷应付账款
2022-01-01 15:51:38
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