老师,公司为苗木公司,2025年出了三种苗,共3万,当时没 问
苗是25年,现在合同、票是26年的,怎么处理? 答
老师,2025年12月开了发票,发票上有两台,出口了一台, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好,我是四十二期的学生,零基础小白,我不知道从哪 问
你好,课程的问题您可以直接咨询咱们的客服呢 答
老师 我想问一下财务工作,怎么做才不容易被替代呢 问
跳出基础核算 摆脱记账、开票、报税等重复事务,深耕账务梳理、风险把控、成本管控。 掌握业财融合能力 懂业务流程,能结合经营数据做分析、提优化方案,不只埋头做账。 深耕专项技能 主攻税务筹划、高新 / 研发加计扣除、汇算清缴、资金管理、内控、审计对接等高阶模块,形成不可替代的专长。 精通工具与系统 熟练 Excel 高阶函数、财务软件、ERP、电子税务局,提升效率,能处理复杂数据与系统问题。 把控风险 %2B 合规 熟悉财税政策,提前排查税务、账务、用工风险,帮企业规避损失,这是核心价值。 提升综合软实力 加强沟通、统筹、复盘能力,能对接各部门、应对检查、统筹财务事项。 持续更新知识 跟进新政、考证进阶(中级、CPA、税务师等),保持专业竞争力。 答
小规模纳税人开了专票就要交增值税吗 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


请问老师我2021年一张凭证做错了,2022年才发现做错了如何更正 10月做错的凭证如下 借 管理费用-工资 100 贷 银行存款 1009月份计提工资的分录借 应付工资100 货 其他应付款-工资 结转 借 管理费用-工资100 贷 应付工资 100请问老师我现在该如何更改凭证呢 老师如果返回去改账可 以吗 目前还没有做汇算清缴
答: 你好,返回去改账可以的
请问老师我2021年一张凭证做错了,2022年才发现做错了如何更正 10月做错的凭证如下 借 管理费用-工资 100 贷 银行存款 1009月份计提工资的分录借 应付工资100 货 其他应付款-工资 结转 借 管理费用-工资100 贷 应付工资 100请问老师我现在该如何更改凭证呢 老师如果返回去改账可 以吗 目前还没有做汇算清缴
答: 借其他应付款借管理费用负数。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我个体户的无票支出,发现做错了二笔,是还给个人的款项,我做到管理费用了,那在汇算清缴的时候是不是无票支出可以把这二笔减出来。少写这二笔金额,这算是调表不调帐吗,借:其他应付款-个人,贷:银行存款,月底的时候知道这是不会开票的钱,就又做了一笔,借:管理费用-无票支出,贷,其他应付款,今年问了本人才知道,有二笔是还款给个人,相当于我月底做的无票支出多余了,帐是22年的,汇算清缴的时候无票支出把这二笔去掉,我23年在补做分录可以吗,
答: 你好,那你账上之前有其他应付款欠款吗?贷方余额。
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
老师,我不用计提社保,我是直接银行扣除社保,我怎么做分录,借应付职工薪酬 其他应付款 贷银行存款 还是管理费用 其他应付款 贷银行存款
老师,请教下,这样做工会经费账务处理是否可以;计提时:借:管理费用,贷:其他应付款,缴纳时:借:其他应付款,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入










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