老师好,一季度开发票未超过45万,计提应交税费按一个点计体的,然后申报的时候免征,免征的税额是按三个点免征金额,那我申报完之后,我计体的税费是不是直接就按一个点的金额转入营业外收入呢

狂野的小土豆
于2022-04-07 10:01 发布 365次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 10:03
您好同学你做账的时候,你账户上,如果你开的发票上一个点儿开的,那你做账的时候应交税费就是一个点的税费,就按一个点转到营业外收入。
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您好同学你做账的时候,你账户上,如果你开的发票上一个点儿开的,那你做账的时候应交税费就是一个点的税费,就按一个点转到营业外收入。
2022-04-07 10:03:25
你好,同学
现在退回去了,是应该做之前收入的相反分录
借主营业务收入 借应交税费,贷银行存款,
2024-05-07 10:22:55
可以的,没问题的哈
2024-09-30 09:49:31
你好,同学,你个税的税费也是在系统中申报的。是一致的
2023-04-17 10:22:19
若当月发现,补记应交税费与营业外收入的 2% 差额;跨年度用 “以前年度损益调整”,当年直接补记。后续开票时,按 3% 算不含税收入和免税额做账,让账上营业外收入直接匹配申报表
2025-10-09 17:17:34
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