老师好,一季度开发票未超过45万,计提应交税费按一个点计体的,然后申报的时候免征,免征的税额是按三个点免征金额,那我申报完之后,我计体的税费是不是直接就按一个点的金额转入营业外收入呢
狂野的小土豆
于2022-04-07 10:01 发布 290次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 10:03
您好同学你做账的时候,你账户上,如果你开的发票上一个点儿开的,那你做账的时候应交税费就是一个点的税费,就按一个点转到营业外收入。
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您好同学你做账的时候,你账户上,如果你开的发票上一个点儿开的,那你做账的时候应交税费就是一个点的税费,就按一个点转到营业外收入。
2022-04-07 10:03:25

你好,分录是这样做,报税的时候把未开发票收入并入开票收入一起申报就是了
2016-07-05 15:51:14

你好,是普通发票的话可以的,但是你第二个免税的分录应该在季度末的那个月再做。
2021-07-21 15:53:10

您好!要计入的。 按第一个
2017-06-14 10:23:56

上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37
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