老师请问去年12月份购买财务软件金税盘花了480 借管理费用 开办费 贷现金 为什么今年1月份还得结转税控设备金额呢 为什么做的分录是借应交税费应交增值税减免增值税 借管理费用 -480 我不懂为什么要做下面这笔分录
晨曦
于2022-04-06 21:13 发布 401次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-04-06 21:14
他是这样子的,这个480你可以全部抵减你后面要缴纳的税,抵减后就减少管理费用
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19

你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
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