供应商给公司销售年终返利。但是想把她做成销售折让,所以他开来了进项发票,对方要公司根据对方开来的进销开具增值税红字发票冲,公司改如何做分录?
嘻嘻
于2017-04-10 20:12 发布 1088次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-10 20:33
是我方开红票给对方
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进项税确认为应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-05 09:43:26

直接红冲你之前的分录就行
2019-11-20 09:33:30

对方给你开的是红字发票吗?
2017-04-10 20:28:02

您好请问您收到错误发票怎么写的分录
2019-12-02 16:15:03

你好!应交税费-进项税转出
2021-12-05 16:00:49
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