送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-07-05 09:43

进项税确认为应交税费—应交增值税—进项税转出

November.5 追问

2019-07-05 09:45

请问,不可以进项税  借方红字?

辜老师 解答

2019-07-05 09:46

不可以的,红票不是红冲进项税的

November.5 追问

2019-07-05 09:51

哦,请问如果是开了全部红冲的发票呢,也就是说开了一张负数发票,再开一张正数发票,这是怎么入呢

辜老师 解答

2019-07-05 09:55

你是开票方的话,负数发票就是销项税的负数,正数就是销项税的正数

November.5 追问

2019-07-05 09:59

不是的,还有同一个问题,供应商开了红字发票,发票开的是全部红冲,增值税进项税怎么入,刚刚问你是部分红冲发票,现在的问题是开了全部红冲发到,再开了一张正数发票

November.5 追问

2019-07-05 10:00

是供应商开的

辜老师 解答

2019-07-05 10:10

全部红冲,供应商收到红票,红票的进项税也是进项税转出的,因为红票不能认证的

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相关问题讨论
进项税确认为应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-05 09:43:26
你好 购进退货的账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数 
2021-03-15 19:28:01
您好,这个不能撤销了。
2021-09-06 08:58:11
你可以联系当时供应商,询问他们开具的发票信息,应该可以查到这些信息。
2023-03-24 12:33:20
直接红冲你之前的分录就行
2019-11-20 09:33:30
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