送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-06 11:49

对的是的是这么做的,按照减去100之后的。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 12:49

好的,谢谢。请问购进一批材料后,对应卖出开了普票。那购进的进项税额也可以抵扣?

郭老师 解答

2022-04-06 12:53

可以的,可以抵扣的。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 13:23

好的谢谢。请问申请办理个体工商户一般是怎样弄的?是不是个体工商户可以不建账?还是说只是一部分个体工商户可以这样?

郭老师 解答

2022-04-06 13:27

哦,你现在有基本户吗

郭老师 解答

2022-04-06 13:27

如果不是查账的,可以不用做账。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 14:07

有基本户,想申请一个不用做账的个体工商户。申请不用做账的要怎么申请

郭老师 解答

2022-04-06 14:08

你好,你成立个体户就可以的,到时候你税务局给你做定期定额,如果做不了的话,这个也没法,也有地方是查账征税的。不是所有的都是核定征税。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 15:40

噢噢好的谢谢。请问看上年跟某公司的关联交易购入、跟销售商品的上面交易总金额是看哪里的?直接看对应的应付账款贷方本年累计,应收账款的借方本年累计数麽?可是看这个数的话对不上审计给的应该是看哪里?

郭老师 解答

2022-04-06 15:42

关联企业,你当时购入都是用了哪个科目的?

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 15:50

就是购入用的应付,销售用的应收

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-04-06 15:51

销售用的应收,购入用应付账款

郭老师 解答

2022-04-06 15:52

构筑的看应付账款明细二级科目,对方企业的名字、应收账款也是一样的

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对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
2022-04-06 11:49:03
还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49
2022年你说的是企业所得税的吧,是的话可以。
2023-12-31 09:41:52
你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金
2023-03-17 08:30:59
红冲去年销售发票并计入以前年度损益调整后,如果申报增值税计税销售额出现差异,应根据实际情况进行处理。首先,应核对相关数据,确保申报表填报准确。如发现差异,应查明原因,并进行相应的调整。如果涉及少缴税款,应及时补缴;如因填报错误导致多缴税款,可向税务部门申请退还或抵减下期税款。
2024-02-02 22:25:05
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