请问假设3月调整了以前年度损益,应交增值税销项税额100,那3月填写增值税申报表的时候,本月的销项税额那里要填减了100之后的数麽?还是怎么填?

爱吃鱼大脸猫
于2022-04-06 11:47 发布 1085次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-06 11:49
对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
相关问题讨论
对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
2022-04-06 11:49:03
还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49
2022年你说的是企业所得税的吧,是的话可以。
2023-12-31 09:41:52
你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金
2023-03-17 08:30:59
红冲去年销售发票并计入以前年度损益调整后,如果申报增值税计税销售额出现差异,应根据实际情况进行处理。首先,应核对相关数据,确保申报表填报准确。如发现差异,应查明原因,并进行相应的调整。如果涉及少缴税款,应及时补缴;如因填报错误导致多缴税款,可向税务部门申请退还或抵减下期税款。
2024-02-02 22:25:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 12:49
郭老师 解答
2022-04-06 12:53
爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 13:23
郭老师 解答
2022-04-06 13:27
郭老师 解答
2022-04-06 13:27
爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 14:07
郭老师 解答
2022-04-06 14:08
爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 15:40
郭老师 解答
2022-04-06 15:42
爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 15:50
爱吃鱼大脸猫 追问
2022-04-06 15:51
郭老师 解答
2022-04-06 15:52