送心意

图图*老师

职称中级会计师

2022-04-02 18:23

你好,打款时
借:其他应收款
贷:银行存款

阳光 追问

2022-04-02 18:29

还给领导怎么做分录

图图*老师 解答

2022-04-02 18:30

她打进公司,
借:银行存款50万
贷:其他应收款21万
银行存款19万
其他应付款 10

图图*老师 解答

2022-04-02 18:30

公户上还欠院长10万

阳光 追问

2022-04-02 18:47

老师,不对是有人给院长10万,最后通过院长打进公户50万

阳光 追问

2022-04-02 18:50

是这样的,我们借了王坤10万,打给了院长,公户打给院长21万,院长打进公户50万,还给了王坤最后

图图*老师 解答

2022-04-02 18:55

你只计公户进和出的账,院长的账不用管,
基本思路,公户收款,借记银行存款,贷其他相关科目
公户付款,贷银行存款

图图*老师 解答

2022-04-02 18:56

借:银行存款10
贷:其他应付款-王坤
借:其他应收款-院长10
贷:银行存款10

图图*老师 解答

2022-04-02 18:59

借:其他应收款-院长21
贷:银行存款21
借:银行存款50
贷:其他应收款-院长50

图图*老师 解答

2022-04-02 19:00

还王坤,未提供金额,分录如下
借:其他应付款
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,打款时 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-04-02 18:23:42
借其他应收款老板 贷,其他应付款王10 借其他应收款,老板 贷银行存款21万 借银行存款、贷其他应收款50万 借其他应付款王贷银行存款50。 你们当时借了人家多少钱?
2022-04-02 19:12:00
借:管理费用50贷:银行存款50。
2022-02-23 15:41:25
按照会计科目分录规则,客户A打给我们50万元,应当分别录入会计科目 1. 银行存款:借50万元 2. 其他应收款:贷50万元 3. 应付账款:借50万元 4. 其他应付款:贷50万元 此外,针对这种跨期结转的会计分录,应该按照科目“预提费用”或者“费用跨期摊销”来记录,主要是为了考量企业未来的财务变化,以便更好的预测企业的未来状况。
2023-03-03 17:30:28
借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-03-21 09:40:10
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