老师你好,我商贸用自己商品和别人的商品置换,亏损 问
差额计入营业外支出 答
我这个东西称的是1㎏ 这个空白处应该填多少数 问
你好,同学 23.76是一千克的价格,还是一袋的价格 答
老师,这个题目怎么做,可以告诉我解题过程吗 问
同学你好,正在为你解答中 答
老师,现在不能更正23年的季度所得税表? 问
你好,同学 在申报查询里面,要点击作废,再重新申报 答
老师 这个月退回了去年多交的房产税,如何入账? 问
你好!你去年是不是有多计提了?才多交的? 答
公司之前付遮雨棚定金时是做的其他应收款,当月付一部分款时还留有1000多的质保金,发票到了怎么做会计分录呢?这次是做的,借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款 其他应付款。 之前做的其他应收款可以把它做平再新增一个其他应付款吗?
答: 可以。
老师,您好,我想问一下,6月份发生的费用以发票入账,会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款7月份的时候这部分钱已经通过公账报销打到别人账户里,做7月份的账的时候是以银行打印出来的付款回单做的,会计分录:借:其他应付款贷:银行存款我想问一下,我的会计分录对不对
答: 你好,不对 你当初做的其他应收款 现在也是其他应收款才对
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有一批业务是银行扣款,扣的是:公司员工的社保。会计分录 是这样做的:借:其他应付款--个人社保, 管理费用-社保费; 贷:银行存款。 这笔分录 对吗?本人对 :借:其他应付款-个人社保 存在疑问,我理解 的是:借:其他应收款-个人社保
答: 银行扣款缴纳社保的分录为 借:其他应付款--个人社保, 应付职工薪酬-社保费; 贷:银行存款 规范的科目是用其他应付款--个人社保, 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保,其实没有本质上的区别的。