老师,退休人员可以作为研发人员吗 问
你好,可以的,退休以后可以反聘作为研发人员。 答
老师好,我们公司是销售医疗设备及骨科方面的,老板 问
货是老板朋友的,实质是代销 / 挂靠,货不属于你们公司 厂家开票给你、你已抵扣,应付账款挂着付不出 → 做无法支付的应付款转营业外收入 库存负数:冲销已入账库存,做库存退回,同时冲主营业务成本 分录: 借:应付账款 — 厂家 贷:营业外收入 借:库存商品(红字负数) 贷:主营业务成本(红字负数) 二、业务员搞错钉子、库存负 1000 多 属于盘亏 / 出库错误,金额很小,直接按盘亏处理 借:营业外支出 / 管理费用 1000 多 贷:库存商品 1000 多 答
老师,请问下,公司换帐套了,期初往来数据没有带过来, 问
你好,正在回复题目 答
汇算清缴关联交易什么情况下需要报 问
查账征收的企业,只要今年和“关联方”发生过任何业务往来,汇算清缴就必须报《年度关联业务往来报告表》(G100-G113);核定征收不用报。 答
老师 麻烦问一下 25年9月购买新设备 计入固定资 问
同学你好, 假如 不打算把25年折旧补计提了,那么, 这个报表填写就是 账载折旧金额=0 税法折旧金额=本应该提取的折旧, 答


老师,我在学习手工记账,应付职薪酬-职工工资,有一应付职工薪酬-职工福利,这两个应该如何登账,分别登账,三栏帐吗?
答: 您好,是的,是的,需要设置两个明细科目,是用三栏明细账的
老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整 没有补计提,之前的会计没有补计提21年6月的,现在是22年了。11月份多发的未计提。已经发下去了
答: 您好,会计做账是权责发生制,按期计提,但是个人所得税是发放次月申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用应付账款可以冲减应付职工薪酬吗? 比如 借:应付账款 -2000 贷:应付职工薪酬 2000
答: 你好同学 分录可以这样做,但是您的具体业务是啥呢







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