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朴老师
职称: 会计师
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在增值税报表中,你需要调整本期核定的应纳税额、应补退的税额、实缴的税额三个部分为0。首先,你需要确认你已提交了本期应缴纳的税费,并且检查税务机关已收到。其次,你需要在增值税报表应纳税项目中调整应纳税额、应补退税额和实缴税额三部分为0。最后,你需要提交申报表,以确保税务机关收到你的申报信息,等待税务机关处理后收到退税金额。
2023-03-20 19:54:11
同学你好
是增值税还是所得税
2022-04-02 11:39:07
你好!
跨年了,建议直接做分录:
借利润分配…未分配利润
贷应交增值税…未交增值税
交纳时做分录:
借应交税费…未交增值税
营业外支出
贷银行存款
2022-06-09 19:26:58
不用客气,你首先可以登录税务局的官网,在里面找到纳税申报表的更改入口,然后根据相应的步骤更改就可以了。还有,如果第四季度的企业所得税需要去税务局更改,你可以打电话或者去现场办理。
2023-03-22 12:32:07
你好; 意思是补缴纳 20年的税费; 那你做 ;借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税; 借 应交税费-应交增值税;营业外支出-滞纳金 贷 银行存款 ; 借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022-06-08 19:22:44
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