老师你好,开出的的发票是6个点现代服务,出现了提醒 问
那个要填写在主表的第3栏应税劳务 答
老师,我这个成本费用不用填,就填0可以吗 问
是的,没有发生就是0 答
老师,我们一个小规模10_12月未计提工资,我用今年补 问
是没有确认 管理费用-工资,还是没有通过应付职工薪酬? 答
老师,企业的业务招待费用除了扣除限额调增,有对发 问
没有的,限额调增即可 答
老师你好,我想问一下根据新税法,一般纳税人劳务派 问
是的,那个是可以抵扣进项 答

税务局说上个月已缴纳的税费要退费,要在国税网上增值税报表中应纳税调整为0,报表中如何调整?
答: 同学你好 是增值税还是所得税
税务局说上个月已缴纳的税费要退费,要在国税网上增值税报表中应纳税调整为0,报表中如何调整?
答: 在增值税报表中,你需要调整本期核定的应纳税额、应补退的税额、实缴的税额三个部分为0。首先,你需要确认你已提交了本期应缴纳的税费,并且检查税务机关已收到。其次,你需要在增值税报表应纳税项目中调整应纳税额、应补退税额和实缴税额三部分为0。最后,你需要提交申报表,以确保税务机关收到你的申报信息,等待税务机关处理后收到退税金额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好:上季度将增值税发票开成0税额,后补缴税款,现报表出现应纳税费负数,如何调整
答: 同学你好 1、税费做调整时 借:以前年度损益调整 贷:应交税金---应交营业税 2、月末结转时 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 另外,在年末企业所得税汇算清缴时别忘了此笔要调减应纳税所得额的,因为以前年度少计了税金支出





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