老师小规模纳税人交的金税盘维护费,员工交的款并开具发票拿回来报销,分录这样写对不对,借:管理费用-办公费 ,贷:银行存款,我有个疑问就是这个税盘维护费不是可以抵减吗,月底抵减还是什么时候抵减,分录又该怎么写

欣欣子
于2022-04-02 09:10 发布 1535次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,抵扣的时候借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2022-04-02 09:12:45
你好你填写减免税额明细表,上面有一项可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
你好
主表应纳税减征额
和减免表本期发生额,实际抵扣金额
2021-10-23 19:36:30
是的,这个是可以全额抵减,借应交税费-应交增值税,借管理费用 负数 这个
2020-06-16 09:25:31
借管理费用 贷银行存款
2022-04-11 15:10:57
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